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浅议我国上市公司信息披露
本文ID:139713
论文字数:9318
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论文编号:KJ2729
论文字数:9318
浅议我国上市公司信息披露
[摘要]近年来,由于财务舞弊事件的发生,使上市公司内控信息披露问题受到社会公众广泛关注,会计信息披露通过上市公司财务年报、公告等方式,向外公开财务状况。信息使用者利用其进行决策,制定合理的经营、投资计划,确保上市公司可以持续平稳发展。本文主要浅析上市公司内部控制信息披露问题,根据国内外现状,分析新华制药内控问题,了解其存在信息披露载体不一致、不完整、评价依据不统一等问题,总结出新华制药内部控制信息披露存在质量问题的主要原因是由于治理结构不完善、信息披露的外部监管不力、法律惩处机制欠缺等原因引起的,根据这些问题针对性的提出完善新华制药完善公司治理结构、建立完
善的信息披露制度、加大惩戒力度等一系列内部控制信息披露政策建议。解决上市公司对外信息披露不够准确,给投资者带来投资决策误区的状况,促进企业可以在未来良性、可持续发展。
[关键词]上市公司内部控制;信息披露;公司治理结构
目 录
一、绪论
1
(一)研究背景
1
(二)研究目的与意义
1
(三)国内外研究现状
1
(四)研究的内容和方法
2
二、内控信息披露理论基础
3
(一)内部控制概述
3
(二)内部控制缺陷概述
3
(三)会计信息披露理论基础
3
三、新华制药内控信息披露现状及问题分析
4
(一)内控信息披露现状
4
(二)内控信息披露问题
5
1、披露载体不一致
5
2、信息披露不及时
5
3、信息披露不完整
6
4、评价依据不统一
6
四、新华制药内部控制信息披露的原因
7
(一)公司治理结构不完善
7
(二)信息披露制度不统一
7
(三)信息披露的外部监管不力
7
(四)内控信息披露制度不完善
8
(五)法律惩处机制欠缺
8
五、完善新华制药内控信息披露建议
9
(一)完善治理结构
9
(二)建立统一的信息披露制度
9
(三)加强对内控信息披露监管
9
(四)建立完善的信息披露制度
9
(五)加大对于内部控制信息披露的惩戒力度
10
结论
11
参考文献
12
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2021-05-28 20:18:55【
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