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论上市公司财务舞弊及相应的审计对策
本文ID:139843
论文字数:4601
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论文编号:KJ2899
论文字数:4601
论上市公司财务舞弊及相应的审计对策
摘 要:近年来发生的财务舞弊以及公司内部人员违法违规行为令人震惊,会计信息严重失真,不仅削弱了财务管理职能,而且严重误导了社会资源的配置。破坏了国民经济的健康发展。因此,治理财务舞弊已是势在必行。完善企业内部控制,加强舞弊防范成为经济社会发展的迫切要求。
关键词:财务舞弊;内部控制;控制制度;审计对策
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2021-05-28 20:24:01【
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