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财务会计
浅谈完善肇庆广宁地区中小企业内部会计控制的对策研究
本文ID:204188
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XCLW91875 浅谈完善肇庆广宁地区中小企业内部会计控制的对策研究
内 容 摘 要
随着改革的不断深入,市场经济体系日益完善对会计工作提出了前所未有的要求。目前的会计工作无论是在保证信息可靠性、保护中小企业资产安全方面,还是在服务于中小企业管理目标方面都存在不尽人意之处,中小企业内部会计控制系统的缺陷、无效与不执行是诱发中小企业财务案件的关键因素之一。建立和完善内部会计控制制度,是解决当前会计秩序混乱、会计信息失真和维护所有者权益的重要措施,也是社会进步、经济发展的必然趋势。为此,本文运用内部控制理论及相关管理理论研究了我国中小企业内部会计控制中薄弱等问题,深入地分析我国中小企业对内部会计控制的认识不到位、中小企业制度的执行和监督制度不完善、会计治理结构不完善和中小企业管理层和员工整体素质不够高等问题及原因,结合内部控制的合法性原则和可操作性原则等原则,为完善中小企业内部会计控制而建立有效的会计系统、明确相关人员职责,建立相互制约机制、实行不相容职务相分离制度、充分发挥中小企业内部审计作用、强化外部监督和提高财会人员的社会地位等对策;通过对分析和解决内部控制问题方法的归纳和总结,为其他中小企业发现和完善内部控制中的薄弱环节提供参考。
[关键词]:会计学;内部会计;控制理论;内部控制
目 录
1 导论3
1.1 研究的背景3
1.2 研究的目的和意义3
2肇庆广宁地区中小企业内部会计控制现状及问题4
2.1肇庆广宁地区中小企业内部会计控制薄弱4
2.2肇庆广宁地区中小企业内部认识不到位5
2.3肇庆广宁地区中小企业制度的执行与监督机制不完善5
2.4肇庆广宁地区中小企业法人治理结构不完善6
2.5肇庆广宁地区中小企业管理层和员工整体素质不高7
3完善肇庆广宁地区中小企业内部会计控制的对策8
3.1明确相关人员职责,建立相互制约机制8
3.2实行不相容职务相分离9
3.3建立有效的会计系统10
3.4充分发挥内部审计的作用10
3.5强化外部监督,发挥政府部门的监控作用12
3.6提高财会人员的社会地位12
4总结13
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2023-09-07 10:30:42【
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