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财务会计
电算化会计信息系统环境下的企业内部控制建设问题
本文ID:204720
(字数:7296)
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XCLW97567 电算化会计信息系统环境下的企业内部控制建设问题
摘要I
前言1
一、事业单位内部控制的概述1
(一)事业单位内部控制的涵义1
(二)事业单位内部控制的作用1
1、合理保证单位经济活动合法合规1
2、合理保证单位资产安全和使用有效1
3、合理保证单位财务信息真实完整2
4、有效防范舞弊和预防腐败2
二、会计信息化下事业单位内部控制现状与问题2
(一)事业单位对财务系统的内部控制制度不健全2
(二)单位内部控制的观念落后3
(三)预算控制存在漏洞3
(四)绩效考核缺乏综合性的指标4
(五)内部控制与信息化脱钩4
三、会计信息化下事业单位内部控制影响因素及原因分析4
(一)管理体制不够完善,管理力度不够4
(二)事业单位内部思想落后,不善于创新5
(三)事业单位内部人员素质整体偏低5
四、完善事业单位内部控制的若干建议5
(一)建立良好的内部环境5
1、提高内部控制意识5
2、合理设置组织架构,加强不同分管领导之间的横向沟通6
(二)完善风险评估体系6
(三)加强内部控制制度的建设6
(四)进一步强化监督机制7
总结7
参考文献9
前言
会计信息化主要是将现代计算机数据处理技术应用于日常的会计工作中的一种全新技术。简而言之,会计信息化是会计与信息技术的结合,并部分取代人脑以完成对会计信息的预测和分析的过程。
主要目的是提高会计工作效率,提高会计数据处理的准确性和科学性。事业单位的内部控制基于专业管理体系,旨在有效监督和预防风险。通过完善全面的控制系统,可以改善业务单位的生产和管理流程。随着社会的发展和进步,越来越多的机构利用信息软件对会计数据进行会计处理。会计信息技术的实现提高了机构的信息处理能力,有利于业务的推广。但会计信息化的发展也会对该机构本身的内部控制产生一定的影响。如果在工作过程中没有采取有效措施,将会影响机构本身的健康发展。讨论会计信息化对机构内部控制的影响具有重要意义。
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2023-09-07 11:12:48【
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