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以内部审计为核心的内部控制研究

本文ID:25006 字数:6241,页数:09

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论文编号:KJ543  论文字数:6241,页数:09

以内部审计为核心的内部控制研究——对北京燃气集团的调查

内   容    摘    要

 内部审计是内部控制框架体系的核心,应该在内部控制框架体系构建中发挥核心作用,以内部审计为关键环节,对企业构建内部控制框架起到事半功倍的作用,能最大限度节约内部控制成本,并能实现企业内部控制体系常态化和永久化。本文从调查中考证,内部审计系统应该能充当内部控制的神经系统,对内部控制控制各要素进行连接和统一协调并执行监控功能,在企业的大脑(董事会)的指挥下,实现企业管理的全面控制。
关键词::内部控制;控制要素;内部审计 
 
目录
 
一、调查对象介绍 1
二、北京燃气集团内部控制现状及存在的问题 1
(一)内部控制现状 1
(二)存在的问题 1
三、完善以内部审计为核心的内部控制对策 3
(一)内部控制环境设计 3
(二)风险评估设计 4
(三)控制活动设计 5
(四)信息与沟通设计 5
参考文献 6

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Tags:内部审计 核心 内部控制 研究 2012-05-11 07:56:46【返回顶部】

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