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浅析清岚公司会计内部控制存在的问题及对策

本文ID:59049 字数:4203,页数:07

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论文编号:KJ1038  论文字数:4203,页数:07

内容摘要

 内部控制制度是指企、事业单位和机关团体等为了提高经营效率,充分有效地获取和使用各种资源,达到既定的管理目标而在内部实施组织管理、计划管理和程序管理,促使各个经营环节充分发挥相互制约、相互调节作用的先进管理方法。市场经济高度发达的今天,中小企业已成为推动我国经济持续、快速、健康发展的重要力量。但对于中小企业来说,企业内部控制薄弱,是影响其发展的一个重要内部因素。本文就清岚公司会计内部控制存在的问题与原因作粗浅的分析,并提出几点对策与措施,探索加强企业会计内部控制的正确途径,从而提高企业管理水平,增强竞争实力,提高经济效益,促进企业的健康发展。
 
 关键词:清岚公司 内部控制  对策

目 录

 该公司具有以下特点·1
企业规模小,经济业务简单·1
 管理人员少,所有权集中于少数人手中1
 管理人员整体素质不高·1
 岗位设置不合理·2
 目前公司会计内部控制存在的问题·2
 对内部会计制度不重视·2
 会计电算化带来的新问题·2
 风险评估不足,意识薄弱·2
 对内部会计控制的监督检查不力·2
 完善公司内部会计控制的举措·3
 构建全新的内部会计控制制度·3
 建立内部审计监督制度·3
 关注人员素质·3
 重视应收账款、实物资产的控制制度3
 参考文献5

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Tags:浅析 公司 会计 内部控制 存在 问题 对策 2013-01-27 19:46:28【返回顶部】

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