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会计学
我国上市公司内部控制信息披露研究
本文ID:144081
(字数:8783)
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XCLW51728 我国上市公司内部控制信息披露研究 (字数:8783)
中文摘要
企业的不断发展意味着其将会面临的财务问题更加复杂,财务风险更多,如果内部控制管理出现问题进而影响到企业的财务状况,企业所面临的风险将是不可预估的。因此,从企业发展的角度来看,需要不断加大企业内部控制力度、完善内部控制体系。且经济的发展让企业面临着更加激烈的市场竞争,这也意味着企业内部控制信息的披露成为相关管理者自己债权人作出准确决策的重要依据。基于上述背景,本次课题结合数据分析的方式对于我国上市公司目前内部控制信息披露的情况、存在的问题做更加深入的研究和探讨。并且从监管制度的完善、披露意识的提升等几个方面提出相应的对策。
关键词:上市公司;内部控制;信息披露
目录
绪论
1
一、相关概述
2
(一)内部控制的概念
2
(二)内部控制信息披露的概念
2
(三)内部控制信息披露的重要性
3
三、我国上市公司内部控制信息披露的统计描述
4
(一)我国上市公司内部控制信息披露的现状
4
(二)样本选取与数据来源
4
(三)内部控制评价报告披露情况
4
(三)内部控制评价缺陷分析
5
(四)内部控制信息披露质量分析
7
四、我国上市公司内部控制信息披露存在的问题
7
(一)监管规则不统一
7
(二)披露多流于形式
8
(三)自愿披露动力不足
8
(四)注册会计师的监管责任不到位
8
五、优化我国上市公司内部控制信息披露的对策
9
(一)建立完善的监管规则
9
1.完善相关规定
9
2.创新监管手段
10
(二) 加强内部控制信息披露的监督
10
(三)鼓励上市公司自愿披露
10
(四)明确会计师的职责
10
结论
11
参考文献
12
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2022-03-22 09:36:42【
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