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会计学
中小企业内部审计工作存在问题及对策研究
本文ID:144522
(字数:8128)
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XCLW52700 中小企业内部审计工作存在问题及对策研究 (字数:8128)
中文摘要
在当今竞争日益激烈的市场经济条件下,中小企业要想求得生存和获得发展,必须进行严格的管控、约束和协调,其自身的经营管理方式和内部控制方式显得尤为重要。内部审计是差异化的内部管理功能,它适应了现代企业管理发展的需要,是企业进行内部约束,保障企业平稳运行的重要手段之一。因此,企业应注重内部审计工作,不断提高内部审计工作质量,不断提升内部审计监督的权威性,独立行使国家法律法规赋予其的相关职能,保障内部审计工作的高质量地进行,起到监督的良好效果,真正的被管理层和企业员工所接受和认同。提高内部审计质量,可以有效地提高内部审计监督的权威性,促进内部审计事业的发展,本文以吉林省百盛家具有限公司内部审计管理为例进行研究,对中小企业内部审计工作中存在的问题进行分析,并在此基础上提出相应的对策及建议。
关键词:内部审计、工作质量
目录
绪论
1
一、内部审计相关内容概述
2
(一)内部审计的概念
2
(二)内部审计的功能
2
(三)内部审计的对象
3
二、内部审计在中小企业管理中的现状——以吉林省百盛家具有限公司为例
3
(一)吉林省百盛家具有限公司简介
3
(二)吉林省百盛家具有限公司内部审计工作现状及存在的主要问题
3
三、中小企业内部审计存在问题的原因分析
5
(一)对内部审计的认识和重视程度不足
5
(二)内部审计机构设置不健全,独立性较差
5
(三)中小企业内部审计不规范
5
(四)中小企业内部审计人员业务素质低,专业技术水平低
5
(五)中小企业财务收支不合理
6
四、完善中小企业内部审计工作的对策及建议
6
(一)加强企业对内部审计工作的重视,构建合理的内部审计观念
6
(二)加强企业对内部审计工作的重视,构建合理的内部审计观念
6
(三)健全企业内部审计机构,优化内部审计流程
7
(四)进一步完善内部控制活动,加强内部信息交流
7
(五)重视内部审计人员队伍建设,提高企业内部审计人员业务素质
7
结论
9
参考文献
10
附录
11
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2022-03-26 16:39:20【
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