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企业内部审计存在问题及对策分析——以昆明银海房地产开发有限公司为例

本文ID:145023 (字数:11597)

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XCLW54009  企业内部审计存在问题及对策分析——以昆明银海房地产开发有限公司为例  (字数:11597)
中文摘要
内部审计是公司治理结构的重要组成部分,对完善公司治理结构具有非常重要的作用。故此,本文以昆明银海房地产开发有限公司内部审计活动为研究对象,结合房地产公司的一般业务流程,发现内部审计工作中存在的问题和可改进之处,以充分发挥其职能监督和咨询作用,有效地利用内部审计资源。此外,目前企业内部审计正逐步转向以风险为导向的审计制度,企业应当运用更加成熟的审计技术来提升企业的审计效率,有效降低审计风险,增强企业竞争力。本文针对昆明银海房地产开发有限公司提出了未来内部审计的发展方向,以及为公司的有效经营和发展提供参考。

关键词:房地产公司;企业内部审计;改进对策


目录
一、绪论 1
(一)研究的背景 1
(二)研究的意义 1
(三)内部控制理论 2
二、昆明银海房地产开发有限公司内部审计运行现状 3
(一)公司简介 3
(二)内部审计运行现状 3
(三)内部审计存在问题 4
(四)内部审计问题原因分析 5
三、公司内部审计改进的对策 7
(一)提高思想认识,重视内部审计 7
(二)完善审计流程,构建全面审计监管体系 7
(三)加强信息沟通,落实审计结果责任 8
(四)加强内部审计人力资源管理,提高内部审计的质量 9
结论 11
参考文献 12

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Tags:企业 内部审计 存在 问题 对策 分析 昆明 银海 房地产 开发 有限公司 2022-03-30 14:44:15【返回顶部】

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