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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
本文ID:185715
(字数:8525)
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XCLW75525 事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
事业单位作为一个以为社会公众提供各式各样的服务为直接目的的特殊机构,随着我国市场经济的飞速发展,为了使事业单位的资源配置得到优化,人们必须坚持完善财务内部控制,以提升单位的管理水平,使事业单位在发挥其公益属性的同时,高效的使用财政资金。文章通过对事业单位内部控制和财务内部控制概念及二者关系的阐述,对事业单位进行财务内部控制意义进行剖析,并且在国内外财务内部控制研究的基础上,重点分析了事业目前财务内部控制状况较为滞后,与所承担的责任比较不相称;事业单位的财务内控意识淡薄、制度不健全等等一系列的问题。基于此,本文从强化财务内部意识、健全财务内部控制制度、以预算管理为中心开展财务内部控制、建设财务内部控制评价监督机构等四个方面对我国事业单位财务内部控制提出完善对策。
关键词:事业单位;财务管理;内部控制
目录
引言1
1. 事业单位财务内部控制相关概述2
1.1 事业单位的概念2
1.2 财务内部控制与内部控制的概念及其关系2
1.3 事业单位财务内部控制的意义3
2. 我国事业单位财务内部控制的现状分析4
2.1 财务内部控制取得初步效果4
2.2 财务内部控制实施流程比较完善4
3. 我国事业单位财务内部控制存在的问题分析5
3.1 财务内部控制意识不高5
3.2 财务内部控制制度不健全6
3.3 财务内部控制缺乏重点6
3.4 缺乏财务内部控制评价与监督机制7
4. 我国事业单位财务内部控制的改善对策7
4.1 增强财务内部控制意识7
4.2 完善财务内部控制制度8
4.3 将预算管理作为财务内部控制重点9
4.4 构建财务内部控制评价与监督机制9
结论10
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财务
内控
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建立
完善
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