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华娜塑业内部审计问题的对策思考

本文ID:122444 (字数:9836)

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XCLW3175  华娜塑业内部审计问题的对策思考  (字数:9836)

摘 要:企业内部审计是一种独立客观的监督、控制、保证、评价与服务咨询活动,以增加企业价值和提高运作效率为目的,它通过审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助企业实现它的目标。本文主要从企业内部审计的基础理论出发,通过分析比较华娜塑业企业的财务、审计状况,并积极借鉴多位前辈专家的深刻见解,研究思考企业内部审计机构、审计步骤、审计人员素质、审计范围以及审计质量等方面问题的对策。
关键词:内部审计;理论概述;分析比较;对策思考 

Countermeasures of internal auditing of the Huana plastic
Abstract:...
Key words:Internal audit;theory summary;analysis and comparison;countermoves


目    录

一、引言………………………………………………………………………………1
二、内部审计理论概述………………………………………………………………1
(一)内部审计的内涵……………………………………………………………1
(二)内部审计的结构形态………………………………………………………3
(三)内部审计的操作步骤………………………………………………………4
(四)内部审计结果的使用及面临的形势………………………………………5
三、内部审计在华娜塑业的实际运用………………………………………………6
(一)企业近年财务状况分析……………………………………………………6
(二)企业内部审计问题的比较………………………………………………11
四、华娜塑业内部审计问题的对策思考…………………………………………12
(一)设立部门,强化企业内部审计机构的独立性…………………………12
(二)建章立制,完善内部审计程序及方法步骤……………………………12
(三)引进人才,提升内部审计人员自身素质………………………………13
(四)注重实效,拓宽内部审计范围、提升审计质量………………………13
五、结束语…………………………………………………………………………14
参考文献……………………………………………………………………………15

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