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A公司内部审计管理的改进建议

本文ID:123100 (字数:9908)

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XCLW4835  A公司内部审计管理的改进建议  (字数:9908)
目  录

一、内部审计概述1
(一)内部审计内涵1
(二)我国企业内部审计发展状况2
二、A公司内部审计现状分析3
(一)公司概况3
(二)公司内部审计现状3
1.审计机构3
2.审计工作范围4
3.审计人员任免情况4
三、A公司内部审计存在问题分析5
(一)内部审计机构模式不合理5
(二)内部审计工作范围过于狭隘5
(三)审计人员结构及管理问题6
1.内部审计人员结构不合理6
2.人员任免缺乏独立性约束6
3.人员业绩考核机制不完善6
4.人员继续教育力度不够7
四、A通信服务公司内部审计管理的改进建议8
(一)合理设置内部审计机构模式8
(二)扩展内部审计内容9
1.扩大任期经济责任内部审计的范围9
2.开展新业务内部审计9
(三)完善内部审计人员管理9
1.开展内部审计人员上岗资质培训9
2.加强内部审计人员的内部培训10
3.丰富内部审计人员的外部培训10
结束语11
参考文献12
致谢13

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