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A公司内部审计管理的改进建议
本文ID:123100
(字数:9908)
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XCLW4835 A公司内部审计管理的改进建议 (字数:9908)
目 录
一、内部审计概述
1
(一)内部审计内涵
1
(二)我国企业内部审计发展状况
2
二、A公司内部审计现状分析
3
(一)公司概况
3
(二)公司内部审计现状
3
1.审计机构
3
2.审计工作范围
4
3.审计人员任免情况
4
三、A公司内部审计存在问题分析
5
(一)内部审计机构模式不合理
5
(二)内部审计工作范围过于狭隘
5
(三)审计人员结构及管理问题
6
1.内部审计人员结构不合理
6
2.人员任免缺乏独立性约束
6
3.人员业绩考核机制不完善
6
4.人员继续教育力度不够
7
四、A通信服务公司内部审计管理的改进建议
8
(一)合理设置内部审计机构模式
8
(二)扩展内部审计内容
9
1.扩大任期经济责任内部审计的范围
9
2.开展新业务内部审计
9
(三)完善内部审计人员管理
9
1.开展内部审计人员上岗资质培训
9
2.加强内部审计人员的内部培训
10
3.丰富内部审计人员的外部培训
10
结束语
11
参考文献
12
致谢
13
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