免费获取
|
论文天下网
|
原创毕业论文
|
论文范文
|
论文下载
|
计算机论文
|
论文降重
|
毕业论文
|
外文翻译
|
免费论文
|
开题报告
|
心得体会
|
全站搜索
当前位置:
论文天下网
->
论文范文
->
会计专业
中小企业内部控制与审计
本文ID:123109
(字数:8920)
全文下载链接
(充值:128元)
XCLW4844 中小企业内部控制与审计 (字数:8920)
目录
摘要
I
一、
内部审计在内部控制中的作用
2
(一)评价和鉴证的作用
2
(二)监督的作用
2
(三)控制的作用
2
二、中小企业内部审时的现状与问题
3
(一)内部审计缺位现象严重
3
(二)内部审计机构独立性不够.
3
(三)内部审计工作现状制约了内部审计的独立性.
3
(四)企业环境对内部审计的独立性产生的影响.
3
(五)内部审计职能重监督,轻服务.
3
(六)企业管理人员对内部审计的性质和作用理解不准确.
3
(七)企业经营管理者对内部审计的认识不足.
3
(八)一些内部审计人员素质偏低,影响审计工作的质量和效果.
3
三、改善中小企业内部审计现状与问题的措施
4
(一)健全企业治理结构
4
(二)建立内部审计的独立性和权威性,充分发挥内部审计监督的作用
4
(三)切实转变内部审计的职能,从查错防弊型向管理服务型转变
4
(四)培养高素质的内部审计人才
4
(五)强化内部审计对内部控制的监督
4
参考文献
8
致谢
9
相关论文
上一篇
:
企业的现金管理行为研究
下一篇
:
浅谈餐饮企业在财务管理中存在的..
推荐论文
本专业最新论文
Tags:
【
返回顶部
】
相关栏目
自动化专业
电子机电类
测控技术
机械模具设计
金融专业
电子通信
交通工程专业
英语专业
会计专业
政治学行政学
财务管理
国际贸易
法律专业
社会工作专业
物流论文
人力资源
食品科学生物技术
市场营销
土木工程
化学工程与工艺
旅游管理专业
工商管理
工程管理
保险学
经济学
财税学
税收学
投资学
现代企业管理
其他专业论文