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我国事业单位内部控制问题研究——以Y事业单位为例

本文ID:123152 (字数:9634)

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XCLW4887  我国事业单位内部控制问题研究——以Y事业单位为例   (字数:9634)
目录
摘要I
一、我国事业单位内部控制基础原理4
(一)事业单位的内涵4
(二)内部控制的基本内容4
(三)我国事业单位内部控制特点5
二、我国事业单位内部控制的可行性与必要性6
(一)我国事业单位内部控制的可行性6
(二)我国事业单位内部控制的必要性6
三、Y事业单位内部控制的案例分析7
(一)Y事业单位简介7
(二)Y事业单位管理模式7
(三)Y事业单位内部控制现状8
(四)Y事业单位内部控制存在的问题8
1. 内部控制环境薄弱8
2. 会计基础工作不严谨、控制不强9
3. 风险管理机制不完善10
4. 内部监督存在问题10
四、完善Y事业单位内部控制的建议11
(一)建立良好的内部控制环境11
(二)完善会计基础工作,强化会计控制作用11
1.增强会计人员素质11
2.加强会计系统控制11
3.细化预算编制,严格预算执行12
(三)构建风险管理机制12
(四)完善内部审计监督控制13
五、结论14
参考文献15
致谢16

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