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会计专业
我国事业单位内部控制问题研究——以Y事业单位为例
本文ID:123152
(字数:9634)
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XCLW4887 我国事业单位内部控制问题研究——以Y事业单位为例 (字数:9634)
目录
摘要
I
一、我国事业单位内部控制基础原理
4
(一)事业单位的内涵
4
(二)
内部控制的基本内容
4
(三)
我国事业单位内部控制特点
5
二、我国事业单位内部控制的可行性与必要性
6
(一)我国事业单位内部控制的可行性
6
(二)我国事业单位内部控制的必要性
6
三、Y事业单位内部控制的案例分析
7
(一)Y事业单位简介
7
(二)Y事业单位管理模式
7
(三)Y事业单位内部控制现状
8
(四)
Y事业单位内部控制存在的问题
8
1. 内部控制环境薄弱
8
2. 会计基础工作不严谨、控制不强
9
3. 风险管理机制不完善
10
4. 内部监督存在问题
10
四、完善Y事业单位内部控制的建议
11
(一)建立良好的内部控制环境
11
(二)
完善会计基础工作,强化会计控制作用
11
1.
增强会计人员素质
11
2.
加强会计系统控制
11
3.
细化预算编制,严格预算执行
12
(三)
构建风险管理机制
12
(四)
完善内部审计监督控制
13
五、结论
14
参考文献
15
致谢
16
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