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会计专业
浙江民营企业内部审计存在问题及其改进
本文ID:123197
(字数:10167)
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XCLW4932 浙江民营企业内部审计存在问题及其改进 (字数:10167)
目录
摘要
I
一、
浙江民营企业内部审计概述
3
(一)
浙江民营企业的发展历程
3
(二)
浙江民营企业内部审计的产生和发展
4
(三)
浙江民营企业内部审计的特点
4
(四)
浙江民营企业内部审计的重要性
5
二、 浙江民营企业内部审计的现状及其成因分析
7
(一)浙江民营企业内部审计的现状
7
1.
审计机构设置混乱
7
2.
对内部审计重视程度不够
7
3.
审计方式和审计内容问题
7
4.
审计缺乏独立性、公正性
8
5.
审计人员的整体素质较低
8
6.
缺少内部审计机构之间业务交流
8
(二)浙江民营企业内部审计现状的成因分板
9
1.
单一的产权结构
9
2.
管理层的理念
9
3.
法律制度不健全
9
三、浙江民营企业内部审计的科学定位
11
(一)内部审计理念:从“要我审计”的被动式转到“我要审计” 的主动式
11
(二)内部审计内容:由财务审计转向经营审计
11
(三)内部审计职能:由监督导向型转向服务导向型
12
(四)内部审计工作重心:由经济监督转向风险管理及控制
12
(五)内部审计方法:由事后审计转向事前控制为主,实行全过程审计
12
(六)内部审计地位:兼顾独立性与权威性
12
四、
完善浙江民营企业内部审计的建议
13
(一)以民营企业产权多元化来促进内部审计建设
13
(二)加强民营企业内部审计的法制建设
13
(三)准确定位民营企业内部审计职能
13
(四)加强内部审计队伍建设,加强内部审计人员业务水平
14
(五)积极拓展浙江民营企业内部审计业务领域
14
参考文献
15
致谢
16
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