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完善A公司内部控制体系的研究

本文ID:123234 (字数:10071)

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XCLW4970  完善A公司内部控制体系的研究  (字数:10071)

随着企业改革的不断深入,中国面临着如何建立和完善公司法人治理结构,优化内部控制,促进有效使用企业资源,避免欺诈和浪费的重大问题。企业内部会计控制是内部控制的重要组成部分,是企业为提高会计信息质量,保护资产的完整安全,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行,避免或降低风险,提高经营管理效率,实现企业经营目标而制定和实施的控制方法。内部会计控制也是现代企业不可或缺的一种有效的管理手段,加强企业内部会计控制,能够保证企业会计信息的真实性和完整性、经营活动的效率性和效果性、资产的安全性,及时发现管理漏洞,减少企业经营活动中的违法乱纪行为,提高企业管理效率与经营效益,保证企业经营活动稳定有序地进行,提升企业核心竞争力与可持续发展能力。随着我国社会主义市场经济体制和现代企业制度的建立,我国企业内部控制的薄弱已暴露无疑,企业内部控制不健全、不合理内部控制执行不严,形同虚设等等问题摆在企业的面前。内部控制的薄弱已影响到企业的生存与发展。加强企业的内部控制,制约不正当的行为,已刻不容缓。企业想要求得良好的发展,必须积极探索加强企业内部会计控制的有效途径,增强内部会计控制意识,完善内部会计控制制度,将内部审计监督重视起来。

关键词:内部控制,风险防范,财务管理
第1章绪论1
第2章内部控制概述4
2.1内部控制发展历程4
2.2内部控制概念5
2.3内部控制基本内容5
2.4企业实施内部控制的意义6
第3章企业内部控制中存在的主要问题7
3.1企业未能正确认识内部控制7
3.2公司治理机制不完善7
3.3会计人员素质不高7
3.4管理权责不清7
3.5内部审计作用发挥不足8
3.6A公司内部控制及其存在的问题分析8
3.6.1A公司内部控制的现状8
3.6.2A公司内部控制的综合分析8
第4章内部控制改进措施10
4.1增强内部会计控制意识10
4.2切实强化内部审计和外部监督10
4.3提高财务人员的综合素质11
4.4完善内部会计控制制度11
4.5科学设置内部审计机构12
结论13
参考文献14
谢辞15

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