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会计专业
完善A公司内部控制体系的研究
本文ID:123234
(字数:10071)
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XCLW4970 完善A公司内部控制体系的研究 (字数:10071)
随着企业改革的不断深入,中国面临着如何建立和完善公司法人治理结构,优化内部控制,促进有效使用企业资源,避免欺诈和浪费的重大问题。企业内部会计控制是内部控制的重要组成部分,是企业为提高会计信息质量,保护资产的完整安全,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行,避免或降低风险,提高经营管理效率,实现企业经营目标而制定和实施的控制方法。内部会计控制也是现代企业不可或缺的一种有效的管理手段,加强企业内部会计控制,能够保证企业会计信息的真实性和完整性、经营活动的效率性和效果性、资产的安全性,及时发现管理漏洞,减少企业经营活动中的违法乱纪行为,提高企业管理效率与经营效益,保证企业经营活动稳定有序地进行,提升企业核心竞争力与可持续发展能力。随着我国社会主义市场经济体制和现代企业制度的建立,我国企业内部控制的薄弱已暴露无疑,企业内部控制不健全、不合理内部控制执行不严,形同虚设等等问题摆在企业的面前。内部控制的薄弱已影响到企业的生存与发展。加强企业的内部控制,制约不正当的行为,已刻不容缓。企业想要求得良好的发展,必须积极探索加强企业内部会计控制的有效途径,增强内部会计控制意识,完善内部会计控制制度,将内部审计监督重视起来。
关键词:内部控制,风险防范,财务管理
第1章绪论
1
第2章内部控制概述
4
2.1内部控制发展历程
4
2.2内部控制概念
5
2.3内部控制基本内容
5
2.4企业实施内部控制的意义
6
第3章企业内部控制中存在的主要问题
7
3.1企业未能正确认识内部控制
7
3.2公司治理机制不完善
7
3.3会计人员素质不高
7
3.4管理权责不清
7
3.5内部审计作用发挥不足
8
3.6A公司内部控制及其存在的问题分析
8
3.6.1A公司内部控制的现状
8
3.6.2A公司内部控制的综合分析
8
第4章内部控制改进措施
10
4.1增强内部会计控制意识
10
4.2切实强化内部审计和外部监督
10
4.3提高财务人员的综合素质
11
4.4完善内部会计控制制度
11
4.5科学设置内部审计机构
12
结论
13
参考文献
14
谢辞
15
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