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浙江A股份有限公司会计内部控制的调研报告
本文ID:123376
(字数:5667)
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XCLW5141 浙江A股份有限公司会计内部控制的调研报告 (字数:5667)
摘要
内部控制是企业所制定的旨在保护资产、保证会计资料可靠性和准确性、提高经营效率、推动管理部门所制定的各项政策得以贯彻执行的组织计划和相互配套的各种方法及措施;是现代企业管理的重要组成部分,是防范经营风险、提升经营管理效率的必然要求。随着当今世界经济的逐步发展,越来越多的企业认识到了内部会计控制的重要性。完善的企业内部会计控制已经成为企业增强竞争力、促进企业发展的重要保证。本文对A股份有限公司近几年的内部会计控制管理活动作调查并分析,针对问题提出相应地改进措施和意见。
关键词:A股份;内部会计控制;对策
目录
摘要
I
关键词:
I
一、公司概况
1
(一) 印染行业概况
1
(二) A股份公司简介
1
二、公司调研情况
2
(一) 公司内部控制的组织架构
2
(二)公司内部会计控制的阐述
2
(三)建立内部会计控制制度的方法
3
(四)A股份有限公司内部会计控制存在的相关问题
4
三、建议与对策
6
(一)构建严密的企业内部控制体系
6
(二)建立建全的财务体系和提高财会人员素质
7
(三)完善内部控制方法与强化对预算的控制
7
(四)建立和完善内部审计制度,促使企业的经营管理的有序进行
7
参考文献
8
致谢
9
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