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我国中小企业内部会计控制研究

本文ID:123393 (字数:9546)

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XCLW5158  我国中小企业内部会计控制研究  (字数:9546)
摘要
目前,中小企业在我国国民经济体系中占据重要地位,它们已成为促进经济体制改革、优化产业结构中不可或缺的一环。但在激烈的市场竞争中,我国许多中小企业重实体经营轻会计控制,其法人治理结构不完善,内部会计控制意识薄弱,控制体系不健全,会计人员素质不高,内部监督不到位,这对于中小企业的长远发展是极为不利的。基于此,本文先采用文献研究法,梳理了学者对于内部控制及内部会计控制的已有研究成果,分析了内部会计控制的作用,在此基础上采用案例研究法,以成都禾光实业有限公司为例,剖析了我国中小企业内部会计控制的现状,并提出了一些具体的完善措施。

关键词 中小企业;内部控制;内部会计控制




目录

一、 前言1
二、基本理论概述2
(一)内部控制的概念2
(二)内部会计控制3
(三)内部会计控制的作用3
1.提高会计信息的真实准确性3
2.保护企业财产的完整可靠4
3.保证企业经营方案的贯彻实施4
4.为审计工作提供良好基础4
三、成都禾光实业有限公司内部会计控制研究5
(一)成都禾光实业有限公司简介5
(二)成都禾光公司内部会计控制分析5
1.成都禾光公司内部会计控制体系分析5
2.成都禾光公司内部管理职责分析6
3.成都禾光公司监督机制分析6
四、我国中小企业内部会计控制存在的问题7
(一)法人治理结构不完善7
(二)对内部会计控制认识不到位7
(三)稽查工作不到位8
(四)会计电算化水平有待提高8
(五)会计人员素质有待提高8
五、结论与对策建议10
(一)研究结论10
(二)完善中小企业内部会计控制的对策10
1.完善企业组织结构10
2.强化内部报告控制制度10
3.提高内部会计控制意识11
4.完善监督管理机制11
5.加强会计队伍建设12
参考文献13
致谢14

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