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会计专业
内部审计与公司治理
本文ID:123469
(字数:13002)
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XCLW5234 内部审计与公司治理 (字数:13002)
摘要
随着经济的不断发展,公司规模的不断扩大,内部审计工作在公司治理上的重要性日益凸显,越来越受企业管理层和社会公众的重视。尤其是国际财务丑闻的频频出现,金融危机的爆发,内部审计更加引起了人们的关注,备受瞩目的世通事件中内部审计起了很好的监督作用避免了公司的破产风险,有力地证实了内部审计在公司治理的积极作用。
公司管理层期望通过内部审计活动加强对公司的控制,评估并改善公司管理、优化组织结构、帮助提升公司价值、促进公司目标的实现。内部审计活动的有效性直接关系到公司的生存和发展,而内部审计质量则是评判公司内部审计活动有效性的主要标准,同时也对内部审计部门在公司中的地位有着重要影响。
本文将在分析相关理论和结合案例的基础上,探讨内部审计与公司治理的相关联系。
关键词: 内部审计;公司治理;影响因素
目录
摘要
I
一、前言
1
(一)选题背景
1
1.研究背景
1
2.研究意义
1
(二)国内外研究现状
1
1.国外的研究情况
1
2.国内的演变情况
2
(三)研究思路和方法
2
二、内部审计与公司治理的理论分析
3
(一)内部审计的相关理论
3
1.内部审计的定义
3
2.内部审计的特征
3
(二)公司治理的相关理论
4
1.内涵观点
4
2.治理机制
6
3.治理模式
6
三、公司内部审计的现状与问题
8
(一)公司内部审计的理论基础
8
(二)公司内部审计存在的问题
8
1.相关法律规范建设
8
2组织结构设置.
9
3.内部审计职能
9
4.内部审计的实施
10
5.内部审计人员配备
11
6.内部审计职责缺失
11
四、内部审计对公司治理的启发与建议
12
(一)案例分析与研究
12
(二)公司治理应当如何更好地利用内部审计成果
12
1. 建立健全现代企业制度
12
2. 完善公司审计委员会制度
13
3. 提高内部审计的独立性、权威性
13
(三)内部审计应当如何更好地支持公司治理
13
1. 完善内部审计法规及制度
13
2. 选择行之有效的内部审计模式和审计方法
13
3. 加强提高内部审计行业的管理以及自律
14
五、结论
15
(一)理论总结与展望
15
(二)研究中的不足之处
15
参考文献
16
中文参考文献
16
外文参考文献
16
致谢
18
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