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会计专业
企业货币资金内控与核算规程制度设计研究
本文ID:172062
(字数:6432)
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XCLW71236 企业货币资金内控与核算规程制度设计研究
内 容 摘 要
摘要:近些年,我国国民经济高速增长,综合国力有了很大的提升,但是在这一过程中一些企业的毛病和缺陷逐步暴露出来,内部控制薄弱,相应的内部控制制度不能有效执行,在市场经济中,企业发展的关键是如何最大限度地提高企业的效率,以实现其经济效益的最大化。企业财务管理电算化系统已经普及,但电算化信息无法核实,破坏的情况越来越严重,从而造成责任不清,相互扯皮等问题,主要是会计电算化软件中没有密码,普通的密码设置方法不适应会计电算化信息系统的管理和发展。建立健全的内部控制制度,对于在公司各部门和员工之间分配责任,尊重他们的经济利益,促进组织内部员工和部门之间的合作,完成他们的工作,从而实现公司的目标至关重要。现金是公司流动资产的重要组成部分,是公司生产和核心活动不可缺少的条件,其营业收入和支出非常频繁,流动性很强。现金资金具有较高的流动性和控制风险,实体资产在会计管理过程中发挥着重要作用,加强现金控制和会计核算,确保实体资产的安全和完整,提高资金周转的速度和效率。
[关键词]:经济收益;系统电算化;内部控制制度;现金流动资产
目 录
一 绪论3
1.1研究背景3
1.2研究意义和目的3
二 货币资金的内部控制要求与原则4
2.1 现金内部控制要求4
2.1.1明确控制目标4
2.2 银行存款内部控制要求4
2.2.1明确控制目标4
2.3 货币资金的内部控制原则4
2.3.1严格职责分工4
2.3.2实行交易分开4
2.3.3实施内部稽核5
2.3.4实施定期轮岗制度5
三 货币资金核算方法的设计6
3.1现金收入的账务处理6
3.2现金支出的账务处理7
3.3规范和完善货币资金的控制活动7
3.4完善货币资金信息与沟通8
3.5强化对货币资金控制的监督8
四 货币资金业务核算程序9
4.1货币资金的控制活动评价9
4.2货币资金的内部审计9
4.3货币资金的监督系统10
结论11
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2023-06-06 09:27:15【
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