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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
本文ID:174276
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XCLW66675 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
内 容 摘 要
本文以深圳市联迅科技为例 ,通过对深圳市联迅科技的内部控制制度进行分析,发现企业内部控制存在着监管机制不健全、风险评估体系不够完善、企业信息沟通和披露机制不够完善等问题。对企业存在的问题进行分析,并提出了完善企业内部控制环境提高员工内控意识、加强企业风险评估机制、强化企业信息沟通机制、巩固监督管理制度等措施。希望可以给联迅科技内部制度的修正和完善提供有价值的启示或建议。
[关键词]:中小企业;内部控制;对策分析
目 录
1.绪论1
1.1研究背景1
1.2研究意义1
2.内部控制理论概述1
2.1企业内部控制概念2
2.2内部控制模式2
2.3内部控制内容2
3.联迅科技内部控制存在的问题及原因3
3.1组织机构职务重叠导致监管不健全4
3.2风险控制体系设置不健全6
3.3信息披露及沟通机制不健全6
4.改善联迅科技内部控制制度的对策7
4.1完善内部控制环境提高员工内控意识7
4.2健全风险控制体系8
4.3强化信息沟通机制9
4.4巩固监督管理制度10
5.结语11
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中小企业
内部控制
存在
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完善
对策
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