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关于青岛上市公司年报的分析—基于内部控制信息披露研究
本文ID:174369
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XCLW66817 关于青岛上市公司年报的分析—基于内部控制信息披露研究
摘 要
内部控制是防范和控制企业经营风险的重要手段,内部控制信息披露对于信息使用者了解企业内部控制体系的设计情况和运行效果至关重要。本文选择青岛市上市公司作为研究对象,根据其2020年年报以及内部控制评价报告内容,对其内部控制信息披露现状、问题以及原因进行分析,并提出相应的改进措施。
关键词:内部控制;信息披露;青岛市上市公司
目 录
1.引言3
1.1选题背景及意义3
1.1.1选题背景3
1.1.2选题意义3
1.2文献综述5
1.2.1国外文献综述5
1.2.2国内研究综述5
1.3研究方法6
2.青岛市上市公司内部控制信息披露现状6
2.1上市公司内部控制信息披露主体及内容6
2.2内部控制信息披露质量情况及披露程度分析7
3.青岛市上市公司内部控制信息披露的问题7
3.1内部控制评价报告整体披露程度低7
3.2具体缺陷披露不够积极主动8
3.3内部控制评价信息披露流于形式8
3.4内部控制评价制度不科学8
4.内部控制信息披露问题的原因分析9
4.1制度层面9
4.2企业层面9
4.3中介机构层面9
4.4自主性披露层面10
5.思考与建议10
5.1研究启示10
5.2政策建议11
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年报
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基于
内部控制
信息
披露
研究
2023-06-06 17:50:30【
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