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会计专业
中小型企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
本文ID:174801
(字数:11235)
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XCLW67499 中小型企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
内 容 摘 要
内部会计控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。加强会计监督,强化内部会计控制,是解决当前会计秩序混乱、会计信息失真和维护所有者权益的重要措施,也是社会进步、经济发展的必然趋势。本文在论述内部会计控制基本理论的基础上,分析了企业内部会计控制中存在的问题和企业内部会计控制失效的成因,并提出了加强和改进企业内部会计控制应当采取的措施。
[关键词]:内部会计控制;法人治理结构;内部审计;内部会计控制制度
目录
一、 绪 论4
(一)课题研究背景及目的4
(二)研究现状(主要问题)4
(三)研究方法5
(四)研究内容5
二、 内部会计控制理论5
(一)内部会计控制的定义5
(二)内部会计控制的内容6
(三)内部会计控制的原则6
(四)内部控制的目标7
(五)实现内部会计控制的关键环节8
(六)企业内部会计控制的内涵8
(七)实施企业内部会计控制的必要性9
(八)企业内部会计控制管理10
三、企业内部会计控制存在的主要问题11
(一)筹融资能力差11
(二)企业没有内控会计制度11
(三)有了会计制度,但不健全,内部薄弱12
(四)企业财产内部混乱,会计核算不规范12
(五)内部会计控制制度缺乏科学性和连贯性13
(六)缺乏有效的监督机制13
(七)会计信息系统失真14
四、加强和改进企业内部会计控制应当采取的措施14
(一)提高企业领导重视程度14
(二)提高职工的素质14
(三) 走会计职业化之路,则可基本保证会计人员的素质。15
(四)改革会计人员管理体质。15
(五)职工实行休假和工作轮岗。15
(六)建立内部控制制度,健全内部会计控制制度体系15
(七)积极推行账务总监控制16
(八)建立内部会计控制检查考核和评价机制。16
(九)强化外部监督约束机制。16
(十)其他措施16
五、结 语17
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