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会计专业
HG公司采购业务内部控制完善研究
本文ID:175365
(字数:8067)
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XCLW68304 HG公司采购业务内部控制完善研究
内 容 摘 要
在企业的日常经营中,采购活动是一个非常关键的环节,而采购的费用又将对整个公司的成本控制有很大的影响。健全高效的内部控制体系,为公司今后的发展打下了良好的基础。目前,国内的许多公司都开始重视内部控制的工作,但是,实践中仍然有很多问题,如风险评估、监督机制漏洞百出、控制活动不严、信息沟通系统落后、内部环境陈腐等。所以,对企业的内部控制问题进行深入地探讨,无论是在理论上还是在实际中都有着非常重大的作用。文章选取 HG公司为个案,经过对 HG公司的调研和分析,找出 HG公司在采购经营中存在的缺陷和缺陷,并结合已有的理论结果,提出了相应的对策和建议,以期能给同行提供一些参考。
[关键词]:HG公司;采购业务;内部控制;采购业务流程
目 录
1 绪论4
2 采购业务内部控制的理论概述5
2.1 内部控制的定义5
2.2 内部控制的作用5
2.3 采购业务内部控制的定义6
3 HG公司采购业务内部控制现状分析7
3.1 HG公司简介7
3.1.1 HG公司概况7
3.1.2 HG公司组织架构8
3.2 HG公司采购业务流程8
3.3 HG公司采购业务内部控制现状9
3.3.1 控制环境9
3.3.2 风险评估10
3.3.3 控制活动10
3.3.4 信息与沟通11
3.3.5 监督控制11
4 HG公司采购业务内部控制存在的问题分析12
4.1 采购人员培养制度不完善12
4.2 风险评估体系不够完善12
4.2.1 管理层缺乏采购风险防范认识12
4.2.2 风险评估体系尚未建立13
4.3 部分采购流程控制不到位13
4.3.1 采购计划审批不规范13
4.3.2 对供应商的管理有待加强13
4.3.3 付款环节不够完善14
5 HG公司采购业务内部控制优化措施15
5.1 优化采购人员培养制度15
5.1.1 制定完善的采购人员培养计划15
5.1.2 完善采购人力资源管理制度15
5.2 完善采购业务风险防范体系16
5.2.1 提高采购业务风险防范意识16
5.2.2 加强采购业务风险防范体系建设16
5.3 完善采购业务流程管理17
5.3.1 规范采购计划审批17
5.3.2 加强对供应商的管理17
5.3.3 完善对付款环节的监督17
6 结论19
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