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上市公司审计存在的主要问题及其对策
本文ID:175619
(字数:5526)
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XCLW68653 上市公司审计存在的主要问题及其对策
内容摘要
本文研究了上市公司审计注册会计师,对上市公司内部控制和法律制度存在的主要问题,提出应完善人才选拔方式,规范职业道德规范,加强会计市场监管,完善上市公司内部控制机制,健全相关法律法规体系,规范审计行业制度的相关建议,并希望通过上述方法进一步规范上市公司审计工作,使各行各业的经营更加规范。
[关键词]:上市公司;注册会计师;审计;问题
目 录
1.引言1
1.1论文研究的目的、意义1
1.1.1研究目的1
1.1.2研究意义1
2.上市公司审计中存在的主要问题2
2.1注册会计师及事务所方面存在的问题2
2.1.1注册会计师的业务水平有待进一步提高2
2.1.2注册会计师职业道德需要加强2
2.2上市公司方面存在的问题2
2.2.1股权过于集中3
2.2.2内控制度薄弱,内审缺乏独立性3
2.2.3法律制度不健全3
2.2.4审计行业制度不合理4
3.解决上市公司审计问题的对策4
3.1针对注册会计师及事务所方面的对策5
3.1.1完善人才选拔途径,制定培养注册会计师人才的战目标5
3.1.2规范职业道德规则,建立完善的注册会计师及事务所的职业信誉制度5
3.1.3加强对会计市场的监管、创造公平有序的竞争环境5
3.2针对上市公司方面的对策6
3.3针对法律及制度方面的对策6
3.3.1完善相关法律制度6
3.3.2规范审计行业制度6
3.3.3注重审计机构的独立性7
3.3.4注重审计实质7
4.总结7
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上市公司
审计
存在
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及其
对策
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