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会计专业
会计信息系统内部控制-以RL公司为例
本文ID:176450
(字数:9156)
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XCLW69730 会计信息系统内部控制-以RL公司为例
内 容 摘 要
相较于有着悠久历史的传统手工会计而言,信息化环境下的会计信息系统内部控制历史较浅,使用经验不足,故其应用于企业经营活动时难免产生各种问题。为了保证企业的经营信息不产生遗漏,资产安全能得以保障,经营管理策略能有效实施,经营效率有效提高,防止企业人员舞弊行为发生,我们必须重视并加强研究会计信息化环境相应的内部控制体系。本文主要通过对RL公司实行会计信息系统内部控制出现的公司发展导致组织结构臃肿、管理流程复杂、决策速度慢;网络信息安全性低;系统整合集中加大信息风险;控制范围增加导致控制风险增加;信息沟通中网络造假等问题的分析,提出了改善公司组织结构,加强员工培训;通过计算机进行敏感性分析,及时调控经营风险,完善投资决策;利用信息技术加强内部联系;利用网络信息传递的多向性和及时性加强信息交流与沟通等改善措施。
[关键词]: RL公司;内部控制;会计信息系统
目 录
内容摘要1
目录2
引言3
第1章 会计信息系统内部控制理论概述4
1.1会计信息系统的概念4
1.2内部控制的概念4
1.3会计信息系统内部控制5
第2章 RL公司会计信息系统内部控制现状6
2.1 RL公司概况6
2.2 RL公司会计信息内部控制现状6
第3章RL公司会计信息系统内部控制存在的问题7
3.1控制环境的问题7
3.2风险评估的问题8
3.3控制活动的问题9
3.4信息与沟通的问题10
第4章加强RL公司会计信息系统内部控制的对策12
4.1建立健全会计组织结构并加强员工培训12
4.2风险评估与控制13
4.3利用网络信息技术增强内部控制13
4.4加强信息交流与沟通14
结论15
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会计
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内部控制
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