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会计专业
上市公司内部控制中存在的问题及完善对策研究
本文ID:206147
(字数:11941)
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XCLW103080 上市公司内部控制中存在的问题及完善对策研究
内 容 摘 要
随着经济全球化的演变,社会经济不断发展,许多企业为了扩大经营,更好的利用资本市场,陆续加入到上市公司队伍中,我国也越来越重视上市公司的发展。但随着"安然"、"世通"、"雷曼兄弟"等事件的发生,信用危机出现了,内部管理开始引起大家的重视;而国内上市公司从早期的"银广夏"事件到后来惊爆巨大资金黑幕的"东盛科技"事件,我国上市公司内部管理问题也逐步浮出水面,暴露出内部控制制度不完善、内控系统缺失等问题。
本文以成都华泽钴镍材料股份有限公司为样本,对其内部控制中存在的问题进行了分析,并提出了完善的对策。在了解了该公司的发展历史、主营业务、股权结构和人员变动等信息后,通过对该公司职权设置、董事会制衡、监督机构、会计控制和审批制度等方面的分析,发现了该公司的症结所在。结合监管机构对其违规的整改情况,本文认为要从内控制度和实施两个层面加强上市公司的内部控制,其中包括控制环境、授权审批制度和会计信息系统等多方面。
[关键词]:内部控制问题;上市公司;对策研究
目 录
1 公司简介4
1.1 发展历史及主营业务简介4
1.2 股权结构5
1.3 关联方情况7
1.4 董监高履职情况及人员变动8
1.4.1 外部制衡和内部监管8
1.4.2 高管人事变动9
2 内控失效分析10
2.1 职权设置不合理10
2.1.1 公司规定10
2.1.2 实际操作与证据10
2.1.3 带来的影响——进一步恶化内控环境11
2.2 董事会制衡效果有限11
2.3 内部监督机构形同虚设13
2.3.1 内部审计机构——监督“力不从心”13
2.3.2 监事会作用难以彰显13
2.4 会计控制瑕疵信批违规14
2.5 审批制度存在重大缺陷15
2.5.1 审批制度——担保15
2.5.2 授权审批制度——侵占资金18
3 违规记录整改情况20
3.1 整改情况分析20
3.2 违规情况整改列示21
4 建议22
4.1 内控制度设计22
4.1.1 控制环境22
4.1.2 授权审批制度23
4.2 内控制度实施层面24
4.2.1 借助社会审计力量,监督内控质量24
4.2.2 有效引入外部治理人25
4.2.3 培育与现代公司治理相容的企业文化26
4.2.4 完善会计信息系统26
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