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会计专业
中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
本文ID:206290
(字数:7622)
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XCLW85703 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
内容摘要
内部控制是指为了维护经济资源的平安完好、防备治理破绽、保障会计信息的切实可靠,使用单位内部分工而制订和施行的互相制约、相互联络的控制本能形式、方法及顺序。完善内部管理、保障中小企业位的正常运营以及强化中小企业位的外部控制,越来越被我国中小企业位认同与重视。本文主要分析目前我国中小企业位内部控制存在的问题及其所发生的原因,阐述了树立和完善中小企业位内部控制的紧迫性和必要性。我国大多数中小企业位还停留在树立外控制度的最开始的阶段,实际上抵抗风险的能力极其单薄,中小企业位的内部管制与风险治理亟待标准和改良。
研究内部控制,对于促进我国中小企业位经营管理水平的提高,保证会计信息的安全可靠,完善公司管理结构和信息披露制度,保护投资者的合法权利都有着十分重要的意义。本文以北京A研究院为例子,进行了研究。
[关键词]:控制环境;监管机制;内部控制;信息交流与监督
目录
一、绪论4
(一)研究背景4
(二)研究意义4
(三)研究方法5
二、内部控制的含义与分析5
(一)内部控制的含义5
(二)中小企业位的含义6
(三)内部控制的作用6
3 中小企业位内部控制存在的问题7
(一)预算管理不被重视,导致现金流量失控7
(二)财务会计管理混乱,导致财务控制不严密7
(三)监督机制先天错位,导致监督监管乏力8
(四)内控制度疏于执行,导致制度形同虚设8
四、完善中小企业位内部控制的对策9
(一)把握内控定位9
(二)强化预算管理9
(三)健全制度规范10
(四)加强审计监督10
结论11
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中小企业
内部控制
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问题
完善
对策
研究
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