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会计专业
浅谈中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
本文ID:216790
(字数:7911)
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XCLW142475 浅谈中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
目 录2
一、中小企业及内部控制的定义5
(一)中小企业的概念5
1.我国中小企业的特点5
2.我国中小企业的作用5
(二)内部控制的概念5
1.内部控制的特点6
2.内部控制的作用6
(三)中小企业加强内部控制的重要性6
1.保证国家方针、政策和法规在企业内部的贯彻实施6
2.保证会计信息的真实可靠,为管理者正确决策提供依据6
3.有效防范企业经营风险,促进企业可持续发展6
4.形成完善的内部监督约束机制,保护财产和资源的安全完整6
二、中小企业内部控制的现状及问题7
(一)没有内部控制制度7
(二)内部控制制度不健全7
(三)对内部控制制度认识的片面性7
(四)缺乏有效的监督机制7
(五)内控制度行为主体素质较低8
(六)缺乏必要的风险评估手段8
(七)内部审计职能弱化8
三、加强中小企业内部控制的对策建议 8
(一)加强企业文化建设,强化企业内部控制意识 8
(二) 完善财务会计制度,切实提高财务人员的业务素质 8
(三)建立内部控制制度9
(四)建立多层次的内部监控体系,设立事后复核机制 9
(五)建立危机应对预案,有效调动资源化解危机 9
(六)建立健全内部审计机制,加强企业内部审计监督9
四、结语9
参 考 文 献11
【摘要】:
随着我国经济的迅速发展,中小型企业已成为经济发展模块组成的重要部分。目前我国大多数中小型企业对内部控制管理缺乏足够重视和认知,企业内部的管理机制不够完善,在中小型企业中管理权责的分配模糊不清;奖励机制在中小型企业中也普遍存在问题,容易造成会计财务信息虚假,严重影响了企业发展,阻碍经济增长。有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置,提高劳动生产率,而且更能防范和发现企业内部和外部的欺诈行为。
本文对中小企业的概念进行了界定,结合我国中小企业的特点、作用对目前我国中小企业内部控制存在的问题进行分析,提出了相关问题的完善对策。
【关键词】:中小企业、内部控制、对策
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中小企业
内部控制
存在
问题
完善
对策
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