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会计专业
内部控制制度与审计
本文ID:220356
(字数:8117)
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XCLW172643 内部控制制度与审计
目 录
一、内部控制制度审计的主要内容及了解 4
(一)内部控制制度的内容 4
1、内部控制审计的重要性 4
2、内部控制的深度4
(二)内部控制制度审计的环境5
1、内部控制审计的环境5
二、内部控制制度的原则 5
(一)内部控制制度的原则 5
三、内部控制的要素6
(一)了解内部控制要素 6
1、控制环境 6
2、风险评估过程 6
3、信息系统与沟通 7
4、控制活动7
5、对控制的监督 7
四、对内部控制进行测试及评价7
(一)内部控制主要包括符合性测试法和实质性测试法。7
1、符合性测试法 7
2、实质性测试法 8
(二)两者的联系和区别 8
1、符合性测试与实质性测试的联系 8
2、符合性测试与实质性测试的区别8
五、对内控制度系统综合评价9
(一)对内部控制的评价 9
1、对内控制度本身是否健全进行评价9
2、对内控制度合理性进行评价 9
3、对内控制度的有效性进行评价9
(二)评价内部控制的问题及原则 10
1、评价内控制度应着重说明的问题10
2、建立和评价内部控制制度的原则 10
(三)如何建立内部控制制度 10
1、企业内部控制是现代企业管理的重要手段10
六、内部控制的局限与改善 11
(一)内部控制的局限11
1、内部控制的局限 11
(二)内部控制的改善 12
1、内部控制的改善 12
内 容 摘 要
内部控制制度在企业的生存和发展中起着举足轻重的作用,而审计又是企业科学管理的重要环节,二者存在着非常密切的关系。内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及。程序内控制度审计既可以作为一个独立的审计项目实施,也可以作为实施其他审计项目的一个程序和方法。随着内部审计工作的发展,内控制度审计作为一种审计程序和方法,越来越引起内部审计部门的重视并在实践中逐步推广运用,对内控制度审计执行怎样的审计程序,是值得审计人员思考和研究的问题。
关键词:内部控制制度、审计;原则;要素;作用;测试及评价。
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内部控制
制度
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