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浅议电力企业货币资金内部控制与舞弊的治理

本文ID:8867 字数:10381,页数:14

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论文编号:KJ113  字数:10381,页数:14

摘  要

 本文从货币资金对企业生产经营环节的重要性出发,以电力企业货币资金舞弊现象为例,提出了加强货币资金内部控制和加强货币资金内部审计的方式、方法,分别对货币资金内部控制的要点、不同层次的领导层和有关部门的责任界定、审计人员对舞弊迹象的关注等方面来进行阐述说明,只有健全建立货币资金的内部控制制度,强化内部审计,才能杜绝贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪行为的发生。
 关键词:货币资金  舞弊  内部控制  内部审计  
 
 
 
 目            录
 
一、货币资金在企业生产经营环节的重要性 ……………………………………………2
二、货币资金内部控制 ……………………………………………………………………2
 (一)货币资金内部控制的目标………………………………………………………2
 (二)货币资金内部控制的要点 …………………………………………………… 3
三、电力企业货币资金的舞弊现象 ………………………………………………………4
 (一)货币资金舞弊现象的表现形式 ……………………………………………… 4
 (二)货币资金舞弊对企业的危害性  ………………………………………………5
四、内部控制的责任界定及督导  ……………………………………………………… 5
 (一)内部控制的责任界定 ………………………………………………………… 5
 (二)内部控制的督导   …………………………………………………………… 6
五、强化货币资金内部审计是完善企业内部控制的重点环节 …………………………7          
 (一)加强职业道德教育与辨别舞弊特征对强化货币资金内审的重要性…………7
 (二)进一步强化货币资金内部控制的有效措施……………………………………8
 1、全面预算管理是建立内部控制体系的基础 ……………………………………8
 2、实施资金收支两条线是建立内部控制体系的关键 ……………………………9
 3、加大财务信息化应用,实现财务集中管理,是建立内部控制体系的重要手段…………………………………………………………………………………10
 4、加大对货币资金的内部管控是防止舞弊现象发生的有效途径………………10
 
参考文献  …………………………………………………………………………………12

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Tags:电力 企业 货币资金 内部控制 舞弊 治理 【返回顶部】

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