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会计专业
中小企业会计内部控制缺陷及建议
本文ID:87662
论文字数:6692
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论文编号:KJ1860
论文字数:6692
中小企业会计内部控制缺陷及建议
摘要:内部控制作为社会经济发展到一定阶段的产物,随着社会的发展而不断发展丰富,作为现代企业管理的重要手段,内部控制可以说是企业经济管理工作的重要基础。但是在实践中,企业的内部控制也并非是十全十美,而是暴露出一定的问题,特别是在当前国际市场开放的情况下,企业更是时刻置身于风险之中,企业所面对的不确定性也越大气。通过众多学者专家的研究分析,认为企业当前的内部控制存在一定问题的根源,比如企业的风险管理不足,也往往使企业的内部控制受到局限,现在人们逐渐开始关注将内部控制与风险管理有效结合,在原来企业内部控制的框架上强化风险管理,提升内部控制,促进其识别和判断自身面临的经营环境及风险因素,跟上市场发展的脚步,有利于加强企业管理,提高企业的实力。本文主要针对我国中小企业的内部控制和风险管理的现状及存在的问题,给出合理的解决对策,只有这样,我国的中小企业才能有效的实施内部控制,减少财务丑闻的发生,不断的提高中小企业在市场上的声誉,增强企业的竞争力。
关键词:内部控制;中小企业;风险管理
目 录
摘要
1
关键词
2
一、企业内部控制的理论概述
2
(一)企业内部控制的界定
2
(二)内部控制的分类
2
二、中小企业内部控制的现状及问题
3
(一)中小企业内部控制的现状
3
(二)中小企业内部控制方面存在的问题
3
二、完善我国中小企业内部控制的对策
5
(一)规范法人治理结构
5
(二)提升内部审计独立性
6
(三)加强风险控制意识
6
(四)加强内部审计人员队伍建设
6
结论
7
参考文献
7
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Tags:
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会计
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