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财务管理
事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
本文ID:177035
(字数:6214)
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XCLW82038 事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
内 容 摘 要
随着我国改革的不断深入,事业单位的财务管理也发生了相应的变化,内部控制是事业单位财务管理的重要内容和重要手段,建立健全完善内部控制体系、制度可以使事业单位内部控制更加科学合理,能更有效推动我国行政事业单位不断发展,事业单位内部控制还存在体系不完善,全面性较差,监督不到位等问题,需要采取有效的措施,促使事业单位更加完善。
本文主要研究的是事业单位财务管理内部制度的建立,在当前的形势下事业单位虽然建立了内控制度,但许多事业单位的内控制度不健全导致管理不善,腐败贪污现象频繁发生,严重扰乱了事业单位正常的工作秩序和社会风气;针对当前存在的主要问题提出对事业单位内部控制制度改善的工作意见或建议
[关键词]:事业单位内控制度;财务管理;财务内控
目录
目录
一、导论5
1.1研究的背景及意义5
1.2事业单位内控制度的概述5
二、事业单位财务内控管理制度建立6
2.1建立财务会计内部控制监督检查制度6
2.2建立财务会计内部控制制度问责制度和责任追究制度6
2.3预算控制6
2.4收入控制7
2.5支出控制7
2.6货币资金控制7
三、事业单位内控制度中存在的主要问题8
3.1事业单位内部对财务内控制度的理解不够9
3.2财务内控制度执行力度不够9
3.3事业单位财务内控制度体系不完善9
3.4财务管理人员职业素养偏低9
四、对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议10
4.1完善财务管理的内部控制。10
4.2增强会计基础工作,强化会计系统的控制10
4.3建立健全单位内部控制制度体系11
4.4提高财务人员内控意识11
4.5设立良好的控制程序,加强信息沟通11
4.6加强事业单位财务管理内控制度重要性的宣传11
4.7强化内部审计监督管理,防范财务风险12
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事业单位
财务
内控
管理制度
建立
完善
研究
2023-06-10 09:41:55【
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