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财务管理
浅谈企业货币资金内部控制
本文ID:195116
(字数:5304)
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XCLW94969 浅谈企业货币资金内部控制
----摘 要:货币资金作为资产的重要组成部分,它贯穿着经济活动的整个过程,是企业经营活动的“血液”,是企业生存和发展的基础。目前,由于部分企业管理水平不高,货币资金内部控制中还存在着一些不容忽视的漏洞和问题。因此,必须建立健全企业货币资金内部控制体系,加强企业货币资金的内部控制,保证经济活动的有效进行与资产的安全、完整。本文针对企业货币资金内部控制中存在的漏洞,分析其原因,并提出一些有针对性的对策。
----关键词:货币资金;经济活动;内部控制
目录
摘要及关键词I
目录II
一、 企业货币资金内部控制存在的漏洞1
(一)现金收支业务管理存在的漏洞1
1.更改凭证金额,虚构报账内容1
2.收款不开任何凭据1
3.票据“头尾”不一1
4.销毁票据、盗用发票1
5.错记金额,贪污现金1
6.现金、支票收入对冲1
7.虚开发票,虚构内容1
8.公款私用,挪用现金1
(二)银行存款收支业务管理存在的漏洞2
1.私自提现、支票套物2
2.涂改银行对账单2
3.私自背书转让,出借支票2
4.多头开户,公款私存2
5.恶意串通,支付虚开票款2
6.初取末存,挪用资金2
二、货币资金内部控制存在的漏洞的原因分析………………………………3
(一)会计人员和管理人员素质参差不齐.…….…….…….………………3
(二)家族式的经营方式使企业管理制度不健全.…….…….…….………3
(三)会计、出纳岗位职责分工不明显,缺乏监督和牵制机制…………3
三、加强货币资金内部控制的对策……………………………………………4
(一)建立和完善货币资金内部控制制度………………………………..4
1.岗位分离制度……………………………………………………………4
2.加强货币资金收放控制........................................................................4
3.加强货币资金支出控制........................................................................5
4.加强货币资金保管控制........................................................................5
(二)强化综合素质,提高职业道德.........................................................5
(三)强化内部审计,保证内部控制工作落到实处................................5
1.检查货币资金业务相关岗位的设置情况............................................6
2.检查货币资金授权批准制度的执行情况............................................6
3.检查各种票据印章的保管情况............................................................6
4.检查有关货币资金收付程序中是否存在薄弱环节............................6
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