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企业内部控制制度建设研究(一)

本文ID:编号TXW801683 全文字数:11490

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论文题目:企业内部控制制度建设研究
——小微企业内部控制制度建设研究

[摘  要]内部控制最重要的组成部分是企业内部会计控制,在如今速度和效率越来越被注重的大背景下,越来越多的企业和职业经理人开始重视企业的内部会计控制,内部会计控制在规范企业的会计行为,确保企业资产资金的安全以及保证国家的有关法律法规和企业的内部规章制度贯彻执行等方面发挥着至关重要的作用。中国的中小企业数量众多,但大多数没有规范的经营管理,战略方向失误、管理流程混乱、人才大量流失等问题让很多小微企业面临破产危机。由此,建立健全小微企业内部会计控制,提高企业管理者的管理水平,促使小微企业持续健康发展是我国的当务之急。基于此,本文以M公司为例,旨在研究探讨加强小微企业内部会计控制,提高小微企业经济效益的对策措施。本文首先描述了内部会计控制的基本理论;其次论述了其对小微企业发展的作用;然后分析其存在的问题及原因;最后以小微企业M企业为例,分析其内部会计控制存在的问题,并提出改进和完善的应对建议措施。
[关键词]内部会计控制;小微企业;
一、内部会计控制的基本理论
1.1内部会计控制的含义
内部会计控制是保证资产的安全性和完整性的保障、是会计资料的正确性和可靠性的确保,是经营方略的贯彻和执行的方针,是经营活动的经济性、效率性和效果性以及在单位内部采取的自我调整、约束、评价和控制的一系列方法与措施的总称,是一种企业为了实现经营的目的。
1.2内部会计控制的目标
1.2.1合规目标
确保让单位的运作策划办理符合相关部门的法例法令。企业在经营活动中要得到制度上与法律上的保障,其运营活动应在法律规定之中,违背法律的规定是不可能长远的,也不契合实现价值的最大化方向,内部会计控制要求企业应在我国法律法规允许的条例之下运营发展,在遵守法律的层面上实现企业自身发展与运营。诚信策划、遵守法例法令,从宏观上规范单位的运营与壮大。比如要及时足额上交应纳税款,提供真实可靠的会计资料等等,从而更好的提升企业的价值。  


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