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我国民营上市企业融资决策内部控制探索—以A公司为例-开题报告-文献综述-参考文献(三)

我国民营上市企业融资决策内部控制探索—以A公司为例-开题报告-文献综述-参考文献(三)
2008年6月财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引一筹资》规定企业应当建立筹资业务决策环节的控制制度,对筹资方案的拟订设计、筹资决策程序等作出明确规定,确保筹资方式符合成本效益原则,筹资决策科学、合理。

目 录

引  言 1
一、我国民营上市企业融资决策内部控制的背景及研究意义 2
(一) 研究背景 2
(二) 研究意义 2
二、我国民营上市企业融资决策内部控制相关文献综述 3
(一) 国外研究概况 3
(二) 国内研究概况 3
三、我国民营上市企业融资决策内部控制的不合理造成的影响及原因分析 5
(一) 融资决策内部控制不合理造成的影响 5
1. 融资决策选择方案不正确,造成债务融资结构不合理 5
2. 融资决策内部控制体制不完善,造成资金使用效率低 5
(二) 原因分析 5
1. 融资决策信息不对称 5
2.缺乏融资决策支持机构和控制流程 6
3.融资业务绩效考核控制不合理 6
4. 融资决策内部控制环境薄弱 6
四、A公司融资决策内部控制案例分析 8
(一) A公司概况 8
(二) A公司融资决策内部控制的问题 8
1. 财务部门对融资方案控制不力 8
2. 出现股权融资偏好 8
(三) 原因分析 9
1. 融资决策管理机制不科学 9
2. 融资决策控股股东“一言堂” 9
3. 独立董事与监事会在融资决策中“集体失语” 9
(四) A公司融资决策内部控制的对策 10
1. 预算控制 10
2. 绩效考评控制 10
3. 授权审批控制 10
4.不相容职务相互分离控制 11
(五) 融资方案选择 11
1. 公司财务状况及其规划 11
2. 公司筹措800万元的两种方案 11
3. 案例分析 12
五、结 论 13
(一) 融资决策内部控制的局限性 13
(二) 融资决策内部控制的一般措施 13
1. 提高内部管理水平 13
2. 提高信息的透明度 13
3. 加强内部监督 13
参考文献 15
致  谢 16
附  录 17

参考文献
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[2]边辉,《浅析我国企业内部控制现状及发展对策》[J].《中国外资》2011,(19).
[3]杨有红、徐心怡,《试论我国上市公司监督机制中的模式选择与完善》[J].审计研究.2007,  3.
[4] 黄少安、张岗,中国上市公司股权融资偏好分析[J].经济研究, 2001,(11).
 [5] 朱荣恩,《审计学》高等教育出版社[M],2008.
[6]张明瑜,《企业筹资活动的内部会计控制问题》[N].中南财经政法大学学报2004,05(19).
[7]李春,《浅谈企业如何进行筹资内部会计控制》[J].当代经济(下半月)2009,07(21).
[8] 任秀梅、王国增,《创造价值现金短缺型企业筹资内部控制关键点研究》[J].会计之友 2009,06(11).
[9] 王国成,《非对称信息的统计特征研究》[J].统计研究, 1995 , (2). 
[10]李立宁,《浅谈企业内部控制制度审计》[J].《江西煤炭科技》 2004,03(13).
[11]杨有红,《内部控制框架的构建》[J].《会计研究》2001,(02).
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[21]Michael E.Porter. Competitive Strategy[M].The Free Press,2010.
[22]Robert M.Grant. Contemporary Strategy Analysis[M].北京光明日报出版社,2008.
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